Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Закрытие месяца

Ольга О
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.10.2007
Сообщений: 3
Пост №1
 
29.10.2007 15:47

Подскажите, пожалуйста!!!У нас стоит программа 1-С:Предприятие-Бухгалтерия предприятия, редакция 1,5. После заведения всех данных (наша организация работает 1,5 месяца), я пытаюсь сделать закрытие месяца, но при проведении программа пишет: "Проведение документа: Закрытие месяца М0000001 от 30.06.2007 0:00:00<br>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:<br>Счет учета: 26.<br>Подразделение: АУП.<br>База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка<br>Порядок переделов<br>Проведение документа: Закрытие месяца М0000001 от 30.06.2007 0:00:00<br>Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:<br>Статья затрат:" <br>и соответственно делает проводки, непонятно какие.Если ручными проводками закрывать месяц, то соответственно, баланс (почему-то) составляется не верно.<br>Помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации, может быть где-то, что-то не так заполнено...<br>С уважением Ольга О.<br>

иринаИжевск
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.10.2007
Сообщений: 2
Пост №2
 
30.10.2007 09:11

я не знаю как в бухгалтерии, но в УПП8.0 при возникновении таких же ошибок, мы ставили в регистре сведений есть способы распределения затрат организации по каждой сатье затрат 26, 23 и 28

Ольга О
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.10.2007
Сообщений: 3
Пост №3
 
31.10.2007 13:07

Спасибо за совет,перерыла все что можно,нашла регистр, но там нет способов. Есть порядок подразделений для закрытия счетов и методы распределения косвенных расходов, это единственное что более-менее подходит...Но, увы, так ничего и не получается.....

AnnaBels
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2005
Сообщений: 104
Пост №4
 
13.11.2007 21:23

советую посмотреть оборотно-сальдовую ведомость(ОСВ) по счету 26 возможно пустые субконто (пустышки)<br><br>потом база распределения косвенных расходов у Вас пропорционально плановой себестоимости (ее он увидит скорее всего в Документе План производства за смену) если пропорционально выручке, то она собирается на 90.1 счете по Номенкл.группам (посмотрите (ОСВ) по счету нет ли там "пустышек")<br>Принцип закрытия описывается в Предприятие-Методы распределения косв.расходов - проверьте все ли статьи по 26 счету, которые у Вас в ОСВ там описаны

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация