Подскажите, пожалуйста, ситуация такая есть ЕНВД и ОСНО. Для начисления з/пл, в начислениях(ставим галочку может относиться ЕНВД), делаем начисление з/пл, вводим процент ЕНВД (разделяем по статьям затрат), делаем расчет ЕСН, и отражение з/пл в регламентированном учете. При отражении есть проводки на 20 счет. Вопрос должны ли они разделятся по номенклатурным группам или достаточно разделения по статьям затрат. Получается, что при закрытии месяца вся сумма по з/пл попадает на услуги не ЕНВД, т.к. закрытие 20 счета идет токо по 2 субконто.