Работаем в Комплексной 8.2.
Получаем возвраты от покупателей, которые используют УСН, т.е.НДС не платят, а в ТТН проставляют НДС 18%, счет фактуру не дают. Как нужно проводить такую операцию (с НДС или без), должна ли сумма возврата отражаться в книге покупок?
Получаем возвраты от покупателей, которые используют УСН, т.е.НДС не платят, а в ТТН проставляют НДС 18%, счет фактуру не дают. Как нужно проводить такую операцию (с НДС или без), должна ли сумма возврата отражаться в книге покупок?