В марте месяце у предприятия не было реализации, т.е. базы для распределения 44 счета, а постоянные расходы по сч 44 присутствуют. Подскажите как быть- документ "Закрытие месяца" не проводится? заранее спасибо
В марте месяце у предприятия не было реализации, т.е. базы для распределения 44 счета, а постоянные расходы по сч 44 присутствуют. Подскажите как быть- документ "Закрытие месяца" не проводится? заранее спасибо
продаж нет, а расходы по продажам есть? Тогда это не на 44, а 97 счет. Потом, когда будут продажи, спишите оттуда. "В принципе" можно оставить и на 44, как некую "незавершенику". Только потом этот остаток придется списывать "ручками", т.к. автоматом закрываются только обороты текущего месяца. Доспишите их "вслед" и пропорционально "автоматическим" суммам.
можно временно Д97 К44 до месяца, когда будет выручка.
Да временно можно на 97 сч писать..
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |