Доброго всем времени суток.<br>Ситуация - перенос документов из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8.2: перенес остатки на начало года стандартной обработкой, в КД написал правила переноса документов, перенес 4 месяца этого года, закрытия месяцев делал в 8.2... Сравниваю результаты переноса: оборотка, главная книга - идут "в копеечку", а вот в балансе за I квартал непонятность в 2-х строках "1230 *** задолженность" и "1520 Кредиторская задолженность". В расшифровках написано, что 7.7 для расчета берет "Сальдо на конец периода по дебету счета 62.1", а 8.2 берет "Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры", таким образом меняются строки 1230 и 1520, соответственно меняется и баланс по активу и пассиву, а вот отчет о прибылях и убытках сходится...<br>Кто-то сталкивался? Как быть в этой ситуации?