Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Распределение НДФЛ иностранцам

Шпаков Владимир
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.11.2012
Сообщений: 16
Пост №1
 
26.12.2012 11:51

В октябре иностранец стал резидентом, соответственно был пересчитан ранее исчисленный налог. Теперь я разношу оплату перечисленного налога по физлицам. Естественно, в октябре по иностранцу образовалась большая переплата. Как с этой переплатой правильно поступить?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №2
 
26.12.2012 11:58

учесть в последующих месяцах до конца года. Потом оставшееся вернуть.

Дина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.05.2010
Сообщений: 2981
Пост №3
 
26.12.2012 12:03

https://buh.ru/document.jsp?ID=1977

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №4
 
26.12.2012 12:11

я так поняла , что вопрос про переплату в бюджет, а не про переудержание. что там у нас про перезачет по ставкам?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №5
 
26.12.2012 12:38

пересчитать по 13%, до конца года учитывать, по окончании с "челобитной" в налоговую за остатком. Вот почему работодатель не может вернуть сам по итогам нал.периода мне не совсем понятно.

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №6
 
26.12.2012 12:54

это мне? я знаю про перерасчеты ндфл исчисленного/удержанного.<br>мне подумалось, что в перечисленном проблема, но т.к. отправляется все на один КБК, то вероятнее всего надо будет перебивать все уплаты по нему на других.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №7
 
26.12.2012 13:01

ждем Владимира.

Шпаков Владимир
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.11.2012
Сообщений: 16
Пост №8
 
26.12.2012 13:45

Прошу прощение за молчание. <br>Совершенно верно, проблема в перечисленном. По этому сотруднику образуется переплата на конец года, так как за три месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) всю излишне удержанную сумму компенсировать не удастся.<br>Вопрос в том, как правильно поступить с этой переплатой?

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №9
 
26.12.2012 13:55

На других распределяйте

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация