Подскажите пожалуйста документ "Закрытие месяца-Учет Временных Постоянных разниц" делать ежемесячно или 1 раз в квартал. Налог на прибыль начисляется ежеквартально, соответственно и начисление разниц делаю также. Но у меня не попадают разницы по ОС выбышим в январе, феврале месяце, а сравниваются только мартовские проводки. Или все-таки разницы делать каждый месяц. Спасибо.