Правильно ли я думаю? Если нам, юридическому лицу платит физическое лицо, то вся сумма этой проплаты идёт в наши доходы от реализации? Так как физику мы не выставляем счет фактуру и не выделяем НДС? Соответственно не платим НДС или как? Заранее благодарна.