Приветствую Всех !<br><br><br><br>Помогите plz, разъяснить вопрос по формированию книги покупок в бюджетке 5 редакции.<br><br><br><br>И так, имеется Бюджетная конфигурация 5.0.7.<br><br>Необходимо правильно отразить в книге покупок счет-фактуру выданную на аванс.<br><br><br><br>1. Создается, платежный документ, например, приходный кассовый ордер, который делает проводку: <br><br>Д: 201.04.2.1 (Предприн.Деят. касcа) К: 205.03.2.А (ПД Авансы)<br><br><br><br>2. На основании приходника делается счет-фактура выданная на аванс <br><br>Проводки она делает по кредиту забалансовых счетов: РНИ.02.Б РНИ.02.Н (Исходящий НДС)<br><br><br><br>3. На основании сч.ф. на аванс делается документ - строка книги покупок (РегистрацияСтрокиКнигиПокупок), которая делает проводку по кредиту забалансового счета РНВ.02.Б, РНВ.02.Н (Входящий НДС)<br><br><br><br>4. В конце месяца создается документ Записи в книгу покупок, который автоматически заполняется по кнопке заполнить. <br><br><br><br>И вот здесь возникает проблема, туда попадает строка относящаяся к этому авансу в таком виде: В поле счет-фактура стоит документ - строка книги покупок, а вот документ оплаты и дата принятия к учету не проставляются хотя я так понимаю должны и в результате в книге покупок даты оплаты и принятия к учету остаются пустыми.<br><br><br><br>Посмотрел обработку заполнения документа записи в книгу покупок, там оплаты берутся со счета 302 расчеты с поставщиками и подрядчиками, это правильно когда мы напрмер платим за оказанные нам услуги, но в данном то случае необходимо смотреть счет 205.03.2.А, а дата принятия к учету вообще в данном случае даже и не пытается заполнятся.<br><br><br><br>Кто-нибудь может прокомментировать эту проблему ?<br><br>Заранее Всем спасибо за ответ.