Веду бухгалтерия в 1С:Бухгалтерия 7.7.<br><br>По учет. политике учет готовой продукции веду по факт. затратам.<br><br>Правильно ли будет приход ГП на склад в течение месяца производить в натуральном измерении с нулевой себестоимостью. Также распечатывать «Накладные на передачу готовой продукции в места хранения» для учета ГП на складе. Документ «Отгрузка ГП» с нулевой себестоимостью не проводится (может быть в справочнике «Номенклатура» надо проставить себестоимость, хотя бы 1 руб.) . По окончании месяца фактические затраты на счете 20 делятся на количество ГП, определяется фактическая себестоимость 1 ед. ГП и документы прихода ГП на склад и отгрузка ГП перепроводятся за месяц. Проводится документ «Закрытие месяца», по которому отклонения, которые могут образоваться при округлениях, относятся в дебет счета 90.2 (себестоимость продаж).<br><br>Спасибо<br><br>