Ситуация такая: 31 августа получен аванс. Я выставляю с-ф на него, регистрирую в книге продаж. После отгрузки мои действия? Дело в том, что я прочитала два разных варианта по поводу зачета авансового НДС, один - сторнировать запись в книге продаж по авансу, а потом ввести с-ф на основании отгрузки, или второй вариант - зачет НДС с аванса произвести записью в книге покупок на основании с-ф на аванс. И еще такой нюанс, могу ли я выставить с-ф на аванс 1 сентября, ведь по идее с-ф выставляются в течение 5 дней? но тогда получается другой налоговый период. Знатоки, помогите мне пожалуйста, это для меня оч. важно. Спасибо заранее.