У меня возникла ситуация.<br>Наше предприятие получило аванс в ЯНВАРЕ под предстоящую поставку, я выписал на полученную сумму счет-фактуру. Остаток по счету получили в МАРТЕ, я также выписал счет-фактуру на полученную сумму. В АПРЕЛЕ мы отгрузили продукцию.<br>ВОПРОС. Должен ли я выписать общую счет-фактуру на отгруженную продукцию? И как заполнить книгу продаж, ведь суммы авансов уже вошли в книгу продаж?