Помогите пожалуйста в следующем вопросе. Релиз прогр. 7,70,025, конфиг "подрядчик строительства 7,70,2315 на базе типовой бухгалтерии. При передаче материалов в монтаж <br>проводка Д10/7 К10/2 не должно возникать расходов ни в налоговом ни в бух. учете. Однако при закрытии месяца ПБУ 18/02 появляются вычитаемые времен. разницы и нал. актив на сумму переданных материалов. Уже запарился - как их убрать! Тоже самое при покупке доли в УК или *** задолженности:<br>Д58 К76,51 и в ПБУ 18/02 опять разницы, только уже налогооблагаемые. Но ведь расходов для прибыли и здесь нет - ни в налоговом, ни в бух. учете