подскажите, пожалуйста такой момент<br>если ОС куплено для осущ. деятельности не облагаемой НДС, входящий НДС учли в первонач. стоимости, начисляем амортизацию.. а через пару месяцев ОС начинает использоваться в деятельности ОБЛАГАЕМОЙ НДС..<br>Так вот вопрос: можно ли зачесть какую-то часть НДС?<br>И если нет, то почему..<br>Спасибо