Докумет "Закрытие месяца (оперативный учет)" формирует счет-фактуру которая востанавливает НДС по необлагаемым оборотам ранее отнесенный на вычет. СФ идет в книгу продаж и возникает несоответствие между книками покукок и продаж и декларацией по НДС.<br>В декларации по НДС в разделе 2.1 идет начисление НДС и итоговые цифры должны соотв. книге продаж. А сумма в СФ должна сторнироваться с книги продаж.<br>Итог по сумме НДС получается правильно, но с декларации НДС не идет !!!<br>как выйти из этой ситуации ????????????