В мае была допущена ошибка: документ услуги сторонних организаций ввели на 200р.больше, чем надо и оплатили также. НДС в течение всего года -к уменьшению,по прибыли-убыток. Уточненки сдавть не хочется.Хочу сделать на основании акта сверки с поставщиком сторно майского документа,и сразу же ввести новый с правильной суммой,а как быть с НДС?Как отразить всё в книге покупок с учетом того, что книга покупок формируется автоматически.Подскажите,please,<br><br><br> Заранее, благодарна!