Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Счет-фактура

Serge Rambal
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.11.2005
Сообщений: 32
Пост №1
 
06.01.2006 20:42

Доброго времени суток!<br>Подскажите пожалуйста. У нас НДС задан "по отгрузке". Так вот вопрос, при оформлении счетов-фактур, где ставить галочку на 68.2 или на 76.Н? Заранее спасибо:-)

Serga
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2004
Сообщений: 101
Пост №2
 
07.01.2006 00:34

Вообще с 01.01.06 все работают "по отгрузке", у Вас 76.Н вообще не используется, начисляете НДС сразу (т.е. 68.2).

Serge Rambal
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.11.2005
Сообщений: 32
Пост №3
 
07.01.2006 11:45

Спасибо:-) А как в таком случае быть с формированием книги продаж...она же пустая получается?! Или у меня что-то в настройках не так сделано?

Serga
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2004
Сообщений: 101
Пост №4
 
07.01.2006 12:03

Это зависит от настроек, по сути СФ попадает в "Книгу продаж" автоматом, какая у вас конфигурация?

Serge Rambal
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.11.2005
Сообщений: 32
Пост №5
 
07.01.2006 12:55

1c:Бухгалтерия 4,5... <br>

barman
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.12.2005
Сообщений: 47
Пост №6
 
07.01.2006 18:58

Посмотри саму книгу продаж. Там запись будет. Документом "Формирование записей книги продаж" при учете "по отгрузке" пользоваться не надо.

Serge Rambal
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.11.2005
Сообщений: 32
Пост №7
 
07.01.2006 20:37

Со счетами-фактурами разобрался:-)<br>Теперь другая проблема:-(<br>После реформации баланса при анализе состояния налогового учета вылезли внереализационные доходы: Причем записи есть тока по б/у:<br> - Всего: 2892.07 <br> - Прочие внереализационные доходы (КО 99.1)      13783.33<br>                   90.9 - 99.1        7,221.05<br>                   99.2.2 - 99.1 2,892.07<br>                   84.2 - 99.1        3,670.21 <br> - Прибыль от продаж             (ОБ 90,99.1) -7221.05 <br> - Закрытие счета 99             (ОБ 84,99.1) -3670.21<br><br>Получается что рвет на корреспонденцию: 99.2.2 - 99.1 - 2,892.07<br>По налоговому учету: 0.00<br>Это так и должно быть? Если нет, то как с этим бороться?

nalog77
новичок
офлайн
Пост №8
 
10.01.2006 00:21

Как-раз таки с 01.01.2006 документ "Формирование записей книги продаж" необходимо делать всем, т.к. книга продаж формируется по строкам этого документа, но это при условии, что конфигурацию обновили на 471 или 472 релиз (обновить придётся хотя бы для правильного автоматического формирования книги покупок).

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация