Мы торгующая организация ООО на УСН, наши клиенты бюджетные институты и медучереждения.Нам предложили участвовать в научном семинаре зарубежом, где будут наши клиенты, а возможно и новые поставщики и клиенты.Докладов и тезисов мы не делаем,будет только личное участие и поехать может только учредитель.Будут ли приняты налоговыми органами в качестве расходов проезд, проживание в гостинице?Какими документами нужно все это сопроводить?Является ли туристическая путевка, включающая перелет, документом, подтверждающим расход?<br>Особенно просим ответить бухгалтеров, уже имеющих подобные командировки, прошедших через налоговую проверку.<br>Будем благодарны также любым комментариям.