Здравствуйте.<br><br>Возможно, задам дурацкий вопрос, но руководство утеряно, а без него никак не соображу. 1С-Бухгалтерия 7.7.<br><br>Итак, производство. Требуется списать затраты с 20 счета. Если считать только по фактической себестоимости, то придется просчитывать каждый заказ и поселиться на работе. Поэтому вводим нормативную себестоимость (взятую от балды) и промежуточный счет 40 (Выпуск продукции). Собственно, все уже введено до нас – заложено в типовой конфигурации. В дебет 40-го скопом списываем все расходы, в кредите 40-го – нормативная себестоимость. Вопросов два:<br><br>1.Не могу найти типовую проводку на операцию Дт 40 Кт 20. Неужто вручную забивать?<br><br>2.Куда девать разницу, образовавшуюся на 40-м счету? Дт 43 Кт 40 или Дт 90 Кт 40? И опять же, можно ли как-нибудь автоматизировать этот процесс?<br><br>Заранее огромное спасибо за любой намек на решение этой головоломки.<br>