У нас на предприятии мы ежедневно создаем документ «Выпуск продукции», где материальные затраты списываем согласно дополнительной спецификации. Заработную плату начисляем одной суммой на каждую номенклатурную единицу документом «Бригадный наряд» и на его основании создаем документ «Расчет зарплаты по наряду». В конце месяца проводим документ «Закрытие месяца» . При анализе отчета «Производственные затраты за период» мы обнаружили, что заработная плата и начисления ФОТ не закрываются и остаются на остатке, хотя затраты по материалам полностью закрываются. Что мы делаем не так? Помогите.