Подскажите пожалуйста, как в 1С отразить суммовые разницы,возникшие при расчетах с поставщиком в ин. валюте.Счет был получен в январе, и соответственно НДС в бюджет начислен и уплачен тоже в январе, а оплата производилась в феврале, как теперь пересчитывать все?<br>Пробовала через Бухгалтерскую справку, ничего не получается.