Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Амортизация ОС в ред.6

Slava260
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.05.2005
Сообщений: 34
Пост №1
 
13.06.2006 12:14

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. После переноса данных из ред.517 в ред.602 стала по другому расчитываться сумма ежемесячной амортизации ОС, которые были введены в марте этого года документом "Ввод остатков ОС" с суммой начисленной ранее амортизации. ОС были переведены с баланса друго учреждения. Балансовая ст-ть занизилась на сумму начисленной ранее амортизации хотя в ред.517 балансовая ст-ть учитывалась целеком.

Loca
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2006
Сообщений: 42
Пост №2
 
13.06.2006 14:17

"В 5 после ввода ОС делалась корректировка амортизации(корректировка срока полезного использования)? Амортизация за месяц=Остаточная стоимость/оствщееся количество месяцев полезного использования; логично, что балансовая стоимость в 602 уменьшена на ранее начисленную амортизацию, однако количество месяцев полезного использования берется по ОКОФ, т.е. то, которое стоит в документе ввода остатков ОС. На него программа и делит при расчете амортизации (документ "Корректировка амортизации" автоматически не переносится из 5 в 6, поэтому введите его заново). Кроме того, какая дата стоит в графе "Дата ввода в эксплуатацию"? "

Slava260
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.05.2005
Сообщений: 34
Пост №3
 
14.06.2006 09:43

Допустим ОС "Машина": Ст-ть 10000р. ОКОФ 18мес. Начисленная ранее аморт.10000/18*5=2777р. Срок использования у др. владельцев 5мес. Ежемесячная аморт. 10000/18=555.<br>После принятия ОС "Машина" на наш баланс ежемесячная аморт. должна быть тоже 555, но теперь в ред.6 расчет ежемесячной аморт. идет по другому (10000-2777)/18=401 !!!<br>1. Корректировку амортизации не делали<br>2. Док-т "Ввод остатков ОС" --- Поступление 31.03.2006 В эксплуатации с 31.10.2005<br>3. Вопрос еще и втом каким числом ставить ввод в эксплуатацию, т.к. ОС уже отслужила 5мес.и если я введу в эксплуатацию датой поступления то 5мес. предыдущих пропадут и программа будет думать что это ее (ОС "Машина") первый месяц эксплуатации. Поэтому я ставлю дату ввода в эксплуатацию ту же что была у ее бывших владельцев...

Loca
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2006
Сообщений: 42
Пост №4
 
14.06.2006 12:42

"Не мучайтесь, введите документ "Корректировка амортизации" тем же числом, которым к вам поступило это ОС, и укажите оставшийся срок полезного использования (сумму должна программа рассчитать сама ;), т.е. в вашем примере Ост. срок полезного использования=13 (18-5), ост. стоимость = 7223 (10000-2777). Амортизация рассчитается правильно, т.е. в размере 555 руб, и не важно какой срок ввода в эксплуатацию вы указали в докумете ввода, т.к. корректировкой жестко указали программе нужные вам параметры. "

Slava260
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.05.2005
Сообщений: 34
Пост №5
 
15.06.2006 04:33

Спасибо. Попробую.

Светланка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.03.2006
Сообщений: 221
Пост №6
 
15.06.2006 23:07

Документ "Ввод остатков" нельзя использовать в середине года, там задействуется счет 00 и у вас будут отклонения в балансе. Удалите его! Используйте новый документ редакции 6 "Безвозмезносе поступление ОС" и больше ничего не нужно. В редакции 5 действительно этот механизм не был отлажен и приходилось использовать "Корректировку амортизации", причем вводя ручной проводкой сумму амортизации, рассчитывая вручную оставшийся срок и исправляя в документе счет учета и КБК. Теперь все работает хорошо, потрудитесь только найти код в ОКОФе.

Slava260
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.05.2005
Сообщений: 34
Пост №7
 
16.06.2006 16:33

Мда. Похоже, что это единственный выход. Просто наши бухгалтеры смерть как не хотят вносить каждое ОС отдельным документом, их там больше сотни. В док-те "Корректировка" есть кнопочка "Заполнить" им это больше нравилось :)

Светланка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.03.2006
Сообщений: 221
Пост №8
 
16.06.2006 22:58

> Просто наши бухгалтеры смерть как не хотят вносить каждое ОС отдельным документом. <br><br>А зачем? Там же есть табличная часть. Вводится один документ по одному МОЛ и счету, как и в док-те "Ввод остатков ОС". ЕСли поставите галочку "Поступление на счет 101" то сформируются проводки сразу на 101 счет и по начисленной амотризации. Все правильно и красиво, работы не больше, а меньше.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация