"У меня эта тема реализована так:<br><br>1. Создан документ "Перечисление зарплаты в банк".<br><br>2. В качестве получателя в справочник контрагенты внесен контрагент "ПК VISA", полное наименование "перечисление з/платы (сотрудник) для зачисления на ПК VISA №....".<br><br>ИНН = 0; На закладке расчетный счет указаны реквизиты банка получателя.<br><br>Вопросы:<br><br>1. Мне кажется, что этот документ предназначен не для перевода СЕБЕ на карточку, а скажем как удержания за что-то и кому-то. Я не прав?<br><br>2. При такой ситуации запись "перечисление в банк" появляется в начале каждого месяца, а не скажем после выплаты аванса (16 числа).<br><br>3. В принципе это все мелочи и они мне не мешают жить, но может я чего-то не так делаю? Подскажите.<br><br>4. И ещё, хотелось бы узнать, какой должен быть шаблон проводки? Ведь счета 50 и 51 не выгружаются в ЗиК, а бухгалтер говорит, что проводка идет как Дт 70, Кт 51 и оно верно. Что делать?"