Подскажите плз. как правильно произвести зачет НДС0%(экспорт). В мае сдана <br>декларация НДС 0%(редполагается). Сейчас сдаем НДС 0%(экспорт) подтверждено<br>. Как производится зачет входного НДС? Реализация и по НДС 0% и по НДС 18%.<br>Может у кого есть пример заполнения и расчета декларации.<br><br>