1C v7.7 Комплексная<br>В декабре 2006 г. мы приобрели товар и в декабре же НДС по товару полученному предъявили к зачету по расчетам с бюджетом, поскольку первоначально не собирались отправлять этот товар на экспорт. <br>В феврале 2007 года этот товар был реализован на экспорт.<br>Какими документами отразить восстановление НДС по этому товару, чтобы эти операции нашли отражение в книге покупок текущего периода ( не на дополнительных листах, поскольку это не ошибка), а счет-фактура была зарегистрирована в реестре непогашенных счет-фактур?<br>Пробовали создавать с\ф полученный без основания, затем вручную создавали запись в книге покупок с отрицательной суммой, чтобы НДС сторнировалось, но столкнулись с проблемой, что в реестре непогашенных с\ф с\фактура отражается с двойной суммой. При попытке в с\ф сделать отрицательную сумму, в реестре отражается отрицательная двойная сумма.<br>