Подскажите пожалуйста! Как мне быть? нужно ли подавать "уточненные" декларации за первый квартал, если услуга, которая была оказана и оплачена в марте, а счет-фактура поставщика оприходован только в июне. Можно ли сумму НДС по этой счет-фактуре принять к вычету в отчетности за второй квартал?