Поиск  Пользователи  Правила  Войти
RSS
Забалансовый учет материалов
 
Добрый день.
У меня такой вопрос. Как в 1 С 8.0 (УПП) учитывать материалы за балансом? Я их приходую ч/з документ поступление т. и у. Списываю ч/з требование-накладную. А каким документом поставить на забалансовые счета, чтобы вести количественый учет?
Помогите, пожалуйста.
 
можно передать в экплуатацию на счет 10.11 (программа сделает проводку Дт 10.11.Кт10.01) в документе укажем срок экплуатации, отвественного, и др. реквизиты.
после проведения документа Погашение стоимости (стоимость материалов спишется) либо за затратные счета, либо при линейном способе частичка, согласно заполненным полям документа.
т.о. в счете 10.11 у вас останется колличественный остаток. (при списании стоимости при отпуске)
Сумму, МОЛ, и количество материалов, находящихся в экплуатации можно посмотеть по отчету "Партии материалов в эксплуатации" и "материалы в эксплуатациИ"
 
Спасибо,что откликнулись. Только у меня не все получается. Помогите, пожалуйста разобраться до конца.
Я провела передачу в эксплуатацию. Проводка Д 10.11 Д 10.09 сформировалась. Способ погашения стоиомости выбираю "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию", срок в эксплуатации 24 мес. Начинаю проводить погашение стоимости. Выдает ощибку:
Погашение стоимости ИП000000003 от 19.09.2007 20:00:00
Проводка № 1 <Погашение стоимости>: не заполнен счет дебета.
Что это? И как мне провести этот документ. Никаких полей для заполнения не вижу. Дает выбирать только месяц.
Помогите, пожалуйста.
 
когда вы делаете документ Погашение стоимости при заполнении поля "назначение использования" вас выкидывает в справочник "назначения использования" при заполнении полей данного справочника есть поле "Способ отражения расходов", которое ссылается на справочник "способы отражениярасходов по амортизации". вот там вы и заполняете так сказать "направление", т.е. на какой счет, какое подразделение и какую аналитику будет списываться стоимость.

после проводите документ "погашение стоимости"
Читают тему

Читайте нас: