Закрытие делается, когда уже все налоги начислишь, сделаешь форму № 2 и баланс?
Закрытие делается, когда уже все налоги начислишь, сделаешь форму № 2 и баланс?
Я делаю закрытие месяца по заработной плате по окончанию каждого месяца при начислении налогов по з/п в 1 с. А при окончании квартала начисляю налоги (прибыль, имущество) за каждый месяц перед балансом . Ведь прибыль и имущество не заполнишь без закрытия месяца. А еще необходимо делить анализ бухгалтерского и налогового учета, у меня все идет, что и Вам желаю.
Спасибо, Ю.А. А что значит "делить анализ бухгалтерского и налогового учета"?
Это Делать, процедура в регламенте
ДелАть анализ БУ и НУ<br>меню: налоговый учёт-анализ состояния налогового учёта (1С:Бухг. 7.7.)
Налог. органы придераются, когда между налоговым и бухгалтерским учетом имеется разница. Вот я и делаю так: РЕГЛАМЕНТНЫЕ, далее АНАЛИЗ бух.и нал. учета. Ставлю период и заполняю, если есть разница то ищу ошибку. Знаете очеть помогает при заполнении отчетности, сразу показывает где ошибка.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |