Добрый день. Проблемка (Бухгалтерия предприятия 1.6) <br>Контора (наша) получает товар по договору комиссии (на реализацию). Часть товара реализуется через точки с вмененным доходом, часть через точки с ОСН, при чем юр. лицо одно. <br>1. Процент нашего вознаграждения становится известен лишь в конце месяца. Он меняется из месяца в месяц, но он един на весь реализованный товар (т.е., грубо говоря, комитент у нас один). Соответственно, соотношение реализаций через ЕНВД/не-ЕНВД равно соотношению наших будущих ЕНВД/не-ЕНВД вознаграждений. Но НДС косвенных расходов необходимо распределить уже сейчас. Вопрос - как?<br>2. Как заполнить отчет комитенту автоматически, чтобы наше вознаграждение правильно расползлось по счетам 90.01.1 и 90.01.2 (если не технически, то хотя бы методически)?<br>