Закупили материалов на счет 10.8, затем передали их переработчику на 10.7, затем необходимо, чтобы к нам поступило уже оборкдование на 08.4. Как правильно это оформить. Работаем в бухгалтерии 8.0. Там есть документ поступление продукции из переработки. Он закрывает 10.7 и 60. Затраты на услуги кидает на 20. Учет ведётся с использование 40. Документ на 08.4 кидает только количество. Поидее закрытие месяца должно нарисовать на 08.4 сумму или как?