Добрый день!<br>Используем Бухгалтерию предприятия 1.6.<br><br>Наша фирма занимается перепродажей услуг. То есть делается документ поступление товаров и услуг (при проводке оприходываются услуги на 41 счет (только в денежном отображении)), Потом делатся реализация товаров и услуг (при проводке услуги не списываются с 41 счета). То есть получается "бешенный" дебет и нулевой кредит в позиции по услугам. <br>Что делаем не правильно???<br><br>По 41 счету делаем "Товарный отчет", смотрим что забыли указать или провести. Бывает такое что услуги купили в этом месяце, а продали в следующем .... вот желательно бы увидеть это остаток на складе