Помогите пожалуйста, правильно принять к учету МФУ (стоимость 10180+доставка 400 в т.ч. НДС 1613,9) чтобы не платить налог на имущество... Его ведь не как материалы нужно вносить?<br><br>Пользуюсь 1С Бухгалтерией 8 (ред. 1.6.8.3)
Помогите пожалуйста, правильно принять к учету МФУ (стоимость 10180+доставка 400 в т.ч. НДС 1613,9) чтобы не платить налог на имущество... Его ведь не как материалы нужно вносить?<br><br>Пользуюсь 1С Бухгалтерией 8 (ред. 1.6.8.3)
Не знаю какими документами в 8-ке, но проводки такие:<br>Д08 К60<br>Д19 К60 поступление<br>Д10 К08 ввод в эксплуатацию<br>Д44, 20 К10 списание на затраты всей стоимости, но только если это прописано у вас в учётной политике.<br>Далее на забалансовый счет 002 только количество
Я ввела как поступление оборудования, а потом через требование-накладную... Так получается что принтер сам полностью списывается, а он должен наоборот оставаться, только стоить 0 руб... Как-то неправильно...
Он и остаётся на забалансовом счёте. <br> Содержание операций ¦ Дебет ¦ Кредит ¦ Сумма, ¦ Первичный ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ документ ¦<br>+---------------------------+--------+--------+----------+----------------+<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Акт приемки- ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сдачи ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выполненных ¦<br>¦Принята к учету вывеска ¦ ¦ ¦ ¦ работ, ¦<br>¦(14 160 - 2160) ¦ 10 ¦ 60 ¦ 12 000¦ Приходный ордер¦<br>+---------------------------+--------+--------+----------+----------------+<br>¦Отражена предъявленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦сумма НДС ¦ 19 ¦ 60 ¦ 2 160¦ Счет-фактура ¦<br>+---------------------------+--------+--------+----------+----------------+<br>¦Принята к вычету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦предъявленная сумма НДС ¦ 68 ¦ 19 ¦ 2 160¦ Счет-фактура ¦<br>+---------------------------+--------+--------+----------+----------------+<br>¦Произведены расчеты со ¦ ¦ ¦ ¦Выписка банка по¦<br>¦специализированной фирмой ¦ 60 ¦ 51 ¦ 14 160¦расчетному счету¦<br>+---------------------------+--------+--------+----------+----------------+<br>¦Списана стоимость вывески, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦размещенной перед входом в ¦ ¦ ¦ ¦ Требование- ¦<br>¦магазин ¦ 44 ¦ 10 ¦ 12 000¦ накладная ¦<br>+---------------------------+--------+--------+----------+----------------+<br>¦Стоимость вывески отражена ¦ ¦ ¦ ¦ Бухгалтерская ¦<br>¦на забалансовом счете <**> ¦ 012 ¦ ¦ 12 000¦ справка ¦<br>
Еще можно использовать документ Принятие к учету ОС, если очень хочется использовать счет 01 и видеть потом это ОС в отчетах. Поставить в документе вариант "Списание при принятии к учету" (БУ) и "Включение в расходы при принятии к учету" (НУ). Тогда ОС будет принято и сразу списано так, как указано в способе отражения расходов по амортизации (на странице "общие сведения"). <br>Потом это ОС можно увидить в отчете "Ведомость амортизации ОС за период".
Мне не настолько важно видеть этот принтер как ОС, скорее наверное даже не нужно...<br>Просто мне говорили (может опять таки неверно), что у меня не будет оснований покупать к нему расходники, если он не будет видеть на каком-нибудь забалансовом счете...<br><br>А как его перевести на забалансовый?...
А на забалансовый только как написано выше - ручной проводкой. Это нормально, если вам нужно его видеть за балансом - сделайте операцию вручную.
Спасибо! Вроде провелось... И это нормально что на забалансовый счет проводка без корреспонденции идет?
Нормально, они не балансовые.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |