ПУБ 7.7<br>Здравствуйте. Помогите разобраться. Ситуация следующая: цеху нужно из различного хлама изготовить детали, запчасти, а затем передать их на склад, в последствии эти новые детали будут использоваться для производства. Так называемый хлам по документам,т.е. по бухгалтерии никак не проходит, т.е. его нет, а фактически это ремфонд. Причем, созданные/отремонтированные детали не проходят как готовая продукция, а приходуются на 10-ый счет с 20-го счета (Дт10-Кт20). (Так мне пояснили бухгалтера, сама я не бухгалтер я программист). Каким образом мне это провести? Пожалуйста...