Проблема заключается в том, что остатки перенесены из 7,7 на 01.01.2008 (объект был приобретен в 2006г.). При открытии "Востановление НДС" програма требует ввести соотвественно полученную счет-фактуру. Возникает вопрос вводить сч-ф я должна на сумму которая соответствует той сч-ф (2006 г.), а какая тогда сумма НДС будет востановлена? Ведь востановить НДС нужно только с разницы, т.е недоамортизированной суммы.<br>И еще в справке 1С о документе "Востановление НДС" сказано, что данный документ предназначен для случаев когда НДС был принят к вычету в обычном порядке, а ценности использовались в операциях для которых предпологается применение ставок 0% или необлогаемые НДС. А также этот документ служит для операций строительства.????????? <br>Может я что недопонимаю Буду очень благодарна за ПОДРОБНЫЙ ответ.