Нахожусь в затруднительном положении с момента освобождения от НДС (по ст. 145)<br>Освободились с 01.07, а до этого были полученные авансы от покупателей. С авансов заплатили НДС, а реализация идет уже без НДС...<br>уплоченный НДС висит на 76 счете и непонятно что с ним делать - вроде и в выручку не входит, а вроде и не совсем расходы...<br>Можно ли его включать в расходы? Или он идет как прибыль и с него еще налог на прибыль платить?..