Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

БП 8.1. Ошибочная реализация.

arto
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.09.2006
Сообщений: 42
Пост №1
 
31.10.2008 08:29

Подскажите пожалуйста, как отразить следующую ситуацию в БП 8.1. В текущем квартале была обнаружена ошибочно проведенная в прошлом квартале реализация товаров(соответственно был оформлен счет-фактура и НДС отражен в книге продаж и в декларации по НДС). Сейчас нужно внести исправления и убрать эту реализацию и НДС. Как правильно это сделать в БП 8.1. Заранее спасибо.

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №2
 
31.10.2008 09:16

на основании реализации, сделайте документ "Возврат товаров от покупателя".

avesome
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.04.2006
Сообщений: 43
Пост №3
 
31.10.2008 09:41

это скорее сторно.... ведь реализация ошибочна изначально, возврат здесь не причем....

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №4
 
31.10.2008 09:53

Сторно, как такового в 8.1 нет, поэтому если проводить сторно, то можно налететь на проблемы с НДС, мне кажеться, что лучше завести Возврат

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №5
 
31.10.2008 10:00

"Корректировка записей регистров" как раз все сторнирует и по проводкам и по регистрам.

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №6
 
31.10.2008 10:04

Ну да, только вот она не заполняется автоматически!

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №7
 
31.10.2008 10:15

По-моему достаточно автоматически. Нужно только поставить галочку "Использовать заполнение движений" выбрать документ и указать в действие "Строно".<br><br>

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №8
 
31.10.2008 10:47

Точно, спасибо! Хорошо переделали документ!

arto
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.09.2006
Сообщений: 42
Пост №9
 
31.10.2008 11:40

Спасибо за ответ. Все получилось. Но возник еще один вопрос. Как быть с сторнированным НДС. Нужно ли отражать его в книге продаж в доп. листе (отрицательную сумму)? и как выписать исправленный счет-фактуру, чтобы книга продаж заполнилась автоматически?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация