Что-то не хочеть письмо никак к Вам идти, отвечу сдесь:<br><br><br><br>Дело в том, что у НДС налоговый и отчетный период один месяц, соответственно если поставка и оплата состоялась в одном месяце, то и возмещение НДС должно проходить в том же месяце. И я боюсь, если вы зачтете в другом месяце Вас ждет такая же судьба с объяснениями налоговой аналогичным моим. А так вы подадите уточненку с подробными письменными объяснениями и копиями счетов-фактур. Так вы ничего не потеряете, санкций Вас не ждет, а вот если они по каким-то причинам не захотят проводить у себя эту декларацию, то сделайте запрос на письменное объяснение и идите к юристам. Такой НДС они обязаны возместить и если сумма того стоит смело судитесь, лучше с юристом.<br><br> <br><br>Удачи Вам.