Регстрационный номер [промодерировано], 1С: Предприятие 8,1 (8,1,12,101) Бухгалтерия предприятия, редакция 1,6 ( 1,6,14,4)<br><br>Просим консультацию по отражению НДС по рализации услуг по оплаченным авансом. Каким образом НДС списывается со счета 76 АВ на 68,02 счет. Оплата поступает в течении месяца. Услуги отписываются в конце месяца. Идет накопление начисленного НДС с авансов на 76 АВ счете.<br>Оплата 01,05,09 - Дебет 51 кредит 62,02 Счет-фактура на аванс -Дебет 76АВ кредит 68,02 НДС<br><br>Реализация в конце месяца : Дебет 62,01 Кредит 90,01,1<br> НДС Дебет 90,03 Кредит 68,02<br>Таким образом, сумма НДС реализованного задваится на 68,2 счета по одному и тому же документу.<br>Каким образом НДС списывается со счета 76 АВ на 68,02 счет ???????<br>[промодерировано]