Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

УПП : Изготовление продукции из давальческого сырья

Tresoguzka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2008
Сообщений: 235
Пост №1
 
29.06.2009 13:00

Как списать (каким документом)фактические затраты связанные с выполнением заказа покупателя? По дебету 20 счета в конце месяца остается сумма всех расходов.Нужно закрыть его на 90 счет, но не знаю каким документом.Справку что ль делать?

ПСВ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.04.2009
Сообщений: 379
Пост №2
 
29.06.2009 14:51

"Документ «Расчет себестоимости выпуска»<br>Документ выполняет регламентную процедуру закрытия месяца. Функции документа:<br><br>списание материалов и полуфабрикатов из незавершенного производства;<br>расчет фактической себестоимости продукции и корректировка себестоимости по направлениям расхода;<br>распределение общепроизводственных, общехозяйственных расходов, расходов по браку в производстве на себестоимость выпущенной продукции.<br>"

Tresoguzka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2008
Сообщений: 235
Пост №3
 
29.06.2009 15:58

Документ «Расчет себестоимости выпуска» как раз и дебетует 20 счет.Как полученную себестоимость списать , то бишь откредитовать, если на готовую продукцию сразу списать нельзя?<br>

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20951
Пост №4
 
29.06.2009 16:01

По ном.группам развели?

Tresoguzka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2008
Сообщений: 235
Пост №5
 
29.06.2009 16:19

а как же<br>ИМХО:А если ном.группу нигде не указывать , то она воще значение не имеет

ПСВ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.04.2009
Сообщений: 379
Пост №6
 
29.06.2009 16:41

статья с ИТС в разделе Производство<br>http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20402875.html

Tresoguzka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2008
Сообщений: 235
Пост №7
 
29.06.2009 17:08

Статью читала<br>если выпуск был к примеру 15 числа из материала давальца<br>Соответственно проводка Д20.02 К 20.01 только количественная (1000 шт)<br>Реализация услуг по ререработке Д 90.02 К 20.02 тоже только количественная (1000 шт). <br>                               Д62.01 К 90.02 на сумму выручки<br>                                     К 003.02 списываются материалы давальца<br>Делаю закрытие месяца и сответственно все расходы с затратных счетов закрываютя на 20.01.Вот и получается что по дебету 20.01 висит вся себестоимость.

Tresoguzka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2008
Сообщений: 235
Пост №8
 
30.06.2009 10:14

вопрос снимаю.Разобралась.Всем спасибо

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация