Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,закрываю 20 счет.Получаю следующее:<br><br>Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.04.2009 20:30:01<br>Нет базы распределения прямых расходов:<br>Счет учета: 25.<br>Подразделение: АУП.<br>База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка<br><br>В учетной политике все методы распределения ОПР закреплены,при закрытии месяца списаны затраты по сч.25 только по одному подразделению,остальные нет.<br>...и еще вопрос:можно ли предусмотреть распределение амортизации по сч.20 пропорционально з/пл основного производства по видам продукции<br>