конфигурация УПП 8.1, суть такова: здание куплено 01.03.2009г, тогда же и поставлено на бухгалтерский учет для исчисления амортизации (в документа Принятие ОС к учету выставлены галочки управленческого и бухгалтерского учета, не поставлена галочка налогового учета), а документы о регистрации здания пришли 01.06.2009г, и вот сейчас нужно поставить здание к налоговому учету для исчисления амортизации. Так вот какая схема работает в 8.1 чтобы такая операция состоялась? Желательно подробно, заранее спасибо.