Помогите пожалуйста!! В первый раз столкнулась с распределением НДС косвенных расходов, поэтому есть сомнения:) <br>В отчетном периоде у нас на предприятии была реализация как с НДС так и без него. Поэтому придется делать распределение. Правильно ли я поняла, что распределяется только НДС косвенных расходов (общехозяйственный 26 сч.), который мы хотим представить к возмещению? Остальной НДС (относящийся к конкретным производственным затратам, в том числе и коммуналка), а также невозмещаемый НДС распределять не нужно? И в документ Распределение НДС КР заносится только НДС косвенных расходов (общехозяйственный 26 сч.), который мы хотим представить к возмещению?<br>