1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)<br>Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5)<br><br><br><br>Есть ручная корректирующая проводка по реализации, за прошлый квартал.<br>Чтобы отразить её в книге продаж делаю запись доп листа. Корректируемый период – март. Но доп лист создаётся за первый квартал, а мне нужно, чтобы корректировка попала во второй! Как это сделать?<br>