ситуация такая.с 2007 года при получении аванса, делалась счет-фактура на аванс, но не делалась , книга продаж, следовательно, компания уплачивала НДС в два раза больше....<br>что посоветуете?
ситуация такая.с 2007 года при получении аванса, делалась счет-фактура на аванс, но не делалась , книга продаж, следовательно, компания уплачивала НДС в два раза больше....<br>что посоветуете?
???
формировать книгу продаж, пересдавать отчеты + письмо с просьбой зачесть излишнеуплаченные суммы в счет послед. платежей по налогу.
Я так пониаю, что не производились вычеты при отгрузке товаров, работ, услуг, по которым ранее был получен аванс. Если так, то надо для начала в копие базы сформировать книгу продаж и книгу покупок, сформировать уточненные декларации. Сдать их и морально готовиться к тому, что будет проведена как минимум камеральная проверка этих деклараций.
разговаривала с инспектором, ис 01/01/09 , т.е. за 2 кв. подать уточненку + как сказали письмо...
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |