После переноса данных из редакции 1.6 в редакцию 2.0 в ОСВ обозначились расхождения по 61,10,43,20 счетам. Некоторые причины этого мы смогли выявить:<br><br>1. Обнаружили, что регламентной операцией "Корректировка выпуска продукции" в некоторых случаях списывается на 62 счет. Как быть в этой ситуации?<br>2. Стали перепроводить закрытие месяца, и снова возникла проблема. Программа выдает сообщение: "Нарушена последовательность регламентных операций. Не выполнена операция НДС за март 2010г. Необходимо выполнить указанную оперцию(Меню "Операции". "Закрытие месяца".). Однако перед проведением месяца формирование записей книг покупок и продаж прошло успешно, и все суммы там верные. Что здесь мы делаем не правильно?