При загрузке через клиент-банк денежный чек принимается в 1С как оплата поставщику. Раньше при формировании приходного ордера в кассовых операциях он автоматически попадал в банковскую выписку, документ с оплатой поставщику удалялся и все было нормально. А в 8.2. сформированный приходный ордер не появляется в выписке, что изменилось в новой версии? Как правильно делать эту операцию в новой версии.