Начиная с третьего квартала этого года "взносы исчисленные с выплат не облагаемых<br>налогом на прибыль, принимаются к учету как косвенные расходы", так написано в release.txt<br><br>То есть сама выплата не принимается к учету, а сумма взносов с этой выплаты - принимается.<br>Интересует Ваше мнение, правильно ли это? На основании каких документов внесено изменение в программу в середине налогового периода?