В 1С 8.2 были перенесены остатки по взаиморасчетам в У.Е. по счету 62.31. При поступлении оплаты почему-то не формируются курсовые разницы по счету 91. При этом в проводках в платежном документе используется счет 91 "Суммовые разницы до 2007 года". Как это исправить... ??? Кроме этого, перестали начисляться временные разницы по расчетам в У.Е???<br>Как и нужно ли переносить остатки по счету 62.УЕ, которые велся в 1.6?