Здравствуйте!Подскажите пожалуйста после того как распровели все <br>>документы по договору клиента, при повторном проведении <br>>сформировались не доучтенные суммы по НДС с продаж, что нам делать <br>>теперь при формировании книги продаж , например за 2 квартал 2011 <br>>года появляются хвосты этих сумм за 2010 год, <br>Просто всю отчетность в 2010 году сдавали по Седьмой версии, и параллельно вводили остатки и вели Восьмерку<br>Существует ли какой-то <br>>способ от них избавится?