В новом году часть МБП переводим на ОС, а часть на счет 10.9 "Инвентарь". Прошу помощи в таком вопросе. Можем ли мы при передаче "инвентаря" (т.е. сч.10.9) в эксплуатацию делать проводку Д10.9.(цех) - К10.9.(склад). А списывать на затратные счета при списании по акту по окончании срока использования. Вопрос возник потому, что во всех комментариях по новому плану счетов все велят списывать инвентарь на затратные счета сразу при вводе в эксплуатацию, а ведь ПБУ позволяет вести учет материалов, как я описал выше.<br><br><br><br>Заранее спасибо.<br><br>Валерий, г.Тверь<br><br>